126003柳州市农业抽样调查队2022年预算公开说明
目 录
第一部分:柳州市农业抽样调查队概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:柳州市农业抽样调查队2022年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
第三部分:柳州市农业抽样调查队2022年预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市农业抽样调查队概况
一、主要职责
(一)组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、居民人均收入调查和农村劳动力转移调查,承担国家部署的全国农业普查工作实施工作,开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查,收集、整理和提供有关调查数据。为党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据。
(二)对农林牧渔业、第一产业产值及增加值进行核算。对有关统计数据进行检查、评估和分析。
(三)协助和指导基层开展农村统计调查基础工作。
(四)完成主管部门交办的其他任务。
2022年主要工作目标
为及时准确反映全区各地农林牧渔业生产经营活动情况,为各级党委政府制定政策、进行宏观经济管理与调控提供依据,依照《中华人民共和国统计法》和国家统计局农村统计报表制度开展农村统计调查。调查内容为:农村基本情况及农业生产条件、农林牧渔业生产情况、农林牧渔业总产值、中间消耗、县域(县乡村卡)统计年报和定期报表等;提供农村社会经济信息及咨询服务。
二、机构设置情况
柳州市农业抽样调查队是市统计局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。
第二部分:柳州市农业抽样调查队2022年预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、政府采购预算表(预算公开09表)
十、政府购买服务表(预算公开10表)
上述报表详见附件。
第三部分:柳州市农业抽样调查队2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算129.41万元,同比增加11.24万元,同比增长9.5%,收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算129.41万元,同比增加11.24万元,同比增长9.5%。其中:
一般公共财政预算拨款129.41万元,占收入总预算100%,同比增加11.24万元,同比增长9.5%。
2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加,增加的主要原因:一是在职职工工资增长;二是随工资增长增加的人员经费; 三是增加其他对个人和家庭的补助预算。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算129.41万元,基本支出预算128.36万元,占支出总预算的99.2%,同比增加38.8万元,同比增长42.8%。项目支出预算1.05万元,占支出总预算的0.8%,同比减少26.51万元,同比下降96.2%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1. 一般公共服务支出93.89万元;占支出总预算72.6%,同比增加4.37万元,同比增长4.9%
2. 社会保障和就业支出18.21万元,占支出总预算14.1%,同比增加2.26万元,同比增长14.2%。
3. 卫生健康支出9.86万元,占支出总预算7.6%,同比增加3.67万元,同比增长59.3%。
4.住房保障支出7.45万元, 占支出总预算5.8%,同比增加0.95万元,同比增长14.6%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算128.36万元,占支出总预算的99.2%,同比增加38.8万元,同比增长42.8%。
2.项目支出预算1.05万元,占支出总预算的0.8%,同比减少26.51万元,同比下降96.2%。
2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加,增加的主要原因:一是在职职工工资增长;二是随工资增长增加的人员经费; 三是增加其他对个人和家庭的补助预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算129.41万元, 收入包括:一般公共预算拨款129.41万元;支出包括:一般公共服务支出93.89万元;社会保障和就业支出18.21万元;卫生健康支出9.86万元;住房保障支出7.45万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出129.41万元,其中:基本支出128.36万元,项目支出1.05万元,具体支出预算如下:
(一)行政运行92.84万元,全部为基本支出。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费等。
(二)统计抽样调查1.05万元,全部为项目支出。主要用于完成上级布置统计抽样调查工作任务而发生的项目支出。
(三)事业单位离退休3.31万元,全部为基本支出。主要用于单位退休人员的退休费和公用经费。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员养老保险缴费。
(五)机关事业单位职业年金缴费支出4.97万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员职业年金缴费。
(六)事业单位医疗4.85万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。
(七)公务员医疗补助5.01万元,全部为基本支出。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。
(八)住房公积金7.45万元全部为基本支出。主要用于单位在职人员公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年单位一般公共预算基本支出128.36万元,其中:
(一)人员经费113.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费15.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2021 年(上一年)预算0.2万元,同比增加0.1万元,同比增长50%。其中:
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0万元,同比上年持平,原因:2022年本单位无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费2022年预算0.3万元,同比增加0.1万元,同比增长50%,增加原因:新增项目经费中的公务接待费。主要用于自治区局领导来柳调研、指导、检查工作时进行公务接待。
(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比增加0万元,同比上年持平,原因:2022年本单位无公务用车购置及运行费预算。其中:
1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比增加0万元,同比上年持平。原因:2022年本单位无公务用车购置费预算。
2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比增加0万元,同比上年持平。原因:2022年本单位无公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年行政运行预算15.24万元,同比增加0.94万元,同比增长6.6%,主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。行政运行经费增加的原因: 增加水电费预算。
(二)国有资产占用情况说明
2022年本单位无国有资产占用情况。
(三)200万元以上项目预算绩效情况说明
2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。